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浙江小微企業(yè)記賬報稅小知識,浙江小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策2021

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2023-03-03 09:53:21

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內(nèi)容摘要:自己網(wǎng)上報稅怎么報長按保存二維碼。浙江省省國家稅務局網(wǎng)上報稅VPDN撥號后進入頁面再次輸入,卻顯示用戶名或登陸...

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自己網(wǎng)上報稅怎么報

長按保存二維碼。

浙江省省國家稅務局網(wǎng)上報稅VPDN撥號后進入頁面再次輸入,卻顯示用戶名或登陸密碼錯誤我也出現(xiàn)了這個問題

·VPDN撥號

的定義

VPDN也稱為虛擬專用撥號網(wǎng)絡。它可以使企業(yè)在公網(wǎng)上建立一個相對安全的虛擬專用網(wǎng)絡通道。企業(yè)網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)在隧道中封裝和傳輸。然而,公共網(wǎng)絡上的用戶不能通過VPDN虛擬通道訪問用戶網(wǎng)絡內(nèi)部的資源。(跨區(qū)域的集團內(nèi)網(wǎng)、專業(yè)信息服務提供商專網(wǎng)、金融大眾服務網(wǎng)、銀行接入服務網(wǎng)等業(yè)務,或?qū)€路的保密性和可用性有一定要求的用戶均使用VPDN。)

2.連接到安全網(wǎng)絡時出錯691域上的用戶名無效,密碼錯誤。

LVPDN未打開。

在電信營業(yè)廳開立VPDN賬戶,先撥打當?shù)靥柎a10000-5確認兩個問題后再開通。第一,開業(yè)需要帶什么證件和資料;第二,可以開哪些營業(yè)廳。

LVPDN已過期。

去電信營業(yè)廳續(xù)費。續(xù)費前先打當?shù)?0000-5確認兩個問題。一、續(xù)費需要帶哪些證件和材料;二、可以去哪些營業(yè)廳續(xù)費?

我用代理人來報稅

a .連接代理的會計師事務所的用戶名和密碼。如果你能 不要聯(lián)系公司,打當?shù)氐?0000-5詢問。

如果你不 如果不需要代理報稅,您可以在電信營業(yè)廳將報稅改為獨立報稅。

l錯誤的用戶名和密碼

去電信營業(yè)廳驗證VPDN用戶名和密碼。

3.無法連接安全網(wǎng)絡,并出現(xiàn)678錯誤。

l請檢查安全網(wǎng)絡服務器的IP地址是否設置不正確,雙擊安全網(wǎng)絡連接工具,點擊屬性檢查常規(guī)下面的IP地址是否正確。正確的是: 。

l錯誤的選擇在 "網(wǎng)絡類型 "。在彈出的撥號窗口中,單擊 "屬性 "用鼠標左鍵;點擊 "網(wǎng)絡 "并在下列VPN類型中選擇L2TP IPSec VPN。單擊確定。

l首先,暫時退出或停止保護電腦上的第三方殺毒軟件和防火墻,然后重新連接VPDN。

l請登錄路由器設置,關閉路由器的防火墻功能,取消對1701 UDP端口的過濾,然后重啟路由器,重新連接VPDN。

l恢復路由器的出廠設置,重置路由器并重新連接。

4.企業(yè)使用ADSL寬帶。如果可以的話,我怎樣才能撥通VPDN的?;找不到屬性按鈕?

電信ADSL用戶可以在寬帶連接中直接將自己的網(wǎng)上賬號改為VPDN賬號和密碼連接,無需創(chuàng)建VPDN連接。

5.登錄國稅網(wǎng)站提示網(wǎng)上申報的登錄用戶名與VPDN賬戶不一致。

l登錄國稅網(wǎng)站的用戶名為納稅人識別號,不需要輸入VPDN用戶名后綴。

國稅網(wǎng)站上的l稅該編號應與VPDN的稅號一致。

6、電信綁定錯誤

l連接到VPDN時輸入了錯誤的用戶名。

LVPDN已到期,需要到電信營業(yè)廳辦理續(xù)費。

7. 提示調(diào)制解調(diào)器已經(jīng)在使用中。;撥打VPDN時。

重新啟動計算機,然后重新連接。

8.為什么可以 VPDN連接成功后,我可以訪問外部網(wǎng)絡嗎?

通過VPDN專用撥號網(wǎng)絡,開票或申報數(shù)據(jù)將在專用隧道中封裝傳輸,相當于雙重保護。這樣,外部網(wǎng)絡上的一些危險信息如病毒就可以 t突破這個雙層安全通道進行攻擊破壞。對計費申報數(shù)據(jù)的安全性起到保護作用。

9.本地企業(yè)可以用vpdn在外地開發(fā)票嗎?

本地開通的VPDN可以在其他地方使用,IP可以在本地使用。連接后就可以進入當?shù)氐拈_票網(wǎng)絡開具發(fā)票了。比如杭州企業(yè)在上海工作。企業(yè)先在浙江電信開通VPDN,在上海創(chuàng)建虛擬撥號IP的 ,連接后登錄開具發(fā)票。

第二,網(wǎng)上申報

已經(jīng)接通了。網(wǎng)上申報系統(tǒng)登錄時密碼是多少?

如果以前使用網(wǎng)上申報軟件,可以用舊密碼登錄,新用戶初始密碼為稅號后6位數(shù)字。

2.網(wǎng)上申報系統(tǒng)中的電子支付憑證功能可以打印什么稅收憑證?

處理:的種類有一般稅收繳款書、電子轉(zhuǎn)賬完稅證明、一欄式行政事業(yè)性收費(電子)轉(zhuǎn)賬收據(jù)。

3、網(wǎng)上申報系統(tǒng)-數(shù)據(jù)查詢-查詢電子支付憑證查詢。

l電子支付憑證只有在銀行對賬完成入庫后才能查詢。

l企業(yè)繳款憑證已在國稅CTAIS打印,且 紙質(zhì)印刷稅單號碼。;已打印。

l繳款類型不屬于一般稅收繳款書、電子轉(zhuǎn)賬完稅證明、一欄式行政事業(yè)性收費(電子)轉(zhuǎn)賬收據(jù)。

l納稅申報可以 不要被發(fā)現(xiàn)。如果企業(yè)在申報期結(jié)束后繳納稅款,可以 在申報系統(tǒng)中找不到。建議企業(yè)到國稅廳查詢打印。

4.運輸發(fā)票怎么抵扣?

鐵路運輸、航空運輸、管道運輸、海洋運輸、公路運輸、內(nèi)河運輸、聯(lián)運,除公路運輸外,其余發(fā)票必須通過通用數(shù)據(jù)采集軟件以存根聯(lián)形式采集,同時導入兩個文件,cic格式和jk格式。公路運輸有稅控碼(密碼區(qū)),去國稅認證后會自動顯示在附表2中。

5、網(wǎng)上申報,上傳抵扣發(fā)票(運輸發(fā)票、海關完稅證明、農(nóng)產(chǎn)品收購)。提示* * *發(fā)票號保存* *明細出錯。

l一般采集軟件輸入信息錯誤。操作,JK文件看該條目是否與其他條目不一致。

l該發(fā)票已在之前的申報中輸入并上傳。本月不能再次錄入上傳。操作,企業(yè)自己查詢并驗證上傳的最后幾個數(shù)據(jù)。

6.運輸發(fā)票導出申報單時出錯。 "數(shù)據(jù)文件名不匹配。。。。&"; ?

運輸發(fā)票在導入文件時顛倒輸入了兩個文件名。請重新按路徑導入。

7.當運輸發(fā)票點擊 "導入數(shù)據(jù), "XML文件解析錯誤 "出現(xiàn)?

檢查是否使用了最新版本。如果您使用最新版本,請檢查輸入的數(shù)據(jù)是否正確。如果不是最新版本,請更換最新版本。

運輸發(fā)票導入窗口是否彈出?

對于XP用戶,請關閉I《收入明細表》附表1 (2)總行數(shù)1 38×5‰ "or "銀行第一欄×60% ",以較小者為準,并填入本行第二欄。

53.對于輔導期的一般納稅人,增值稅申報表中沒有進項稅額的數(shù)據(jù)。輔導期一般納稅人見附表2第三欄和《待抵扣進項稅額下》 ;標準普爾本期認證一致,本期未申報扣除。

54.對于一般納稅人,資產(chǎn)負債表第6行應收賬款凈額為灰色,不能填寫。

應收賬款數(shù)據(jù)填入后,應收賬款凈額會自動跳出。

55.如何申報年度關聯(lián)業(yè)務交易報告?

你可以在下載中心下載18號《關聯(lián)企業(yè)申報填表說明 》。

56.年度所得稅報告表三第24欄,減少的金額不會跳出,不能填寫。

根據(jù)省局的業(yè)務需要,年度所得稅附表3,第22-25欄,第34-35欄。只能增加,不能減少。具體政策請咨詢你們國稅。

57.在企業(yè)所得稅年度報告和年度申報表第34行,扣除:本年累計實際預繳所得稅的數(shù)據(jù)沒有跳出來。

周年申報表第34欄。;本年累計實際預繳所得稅額。;是2018年第四季度季度所得稅申報表中第8欄和第9欄的累計金額之和。

58.什么是 "外國投資與貿(mào)易是指在選擇相關業(yè)務交易報告的類型時?

對外投資是指對本企業(yè)以外的企業(yè)的投資。

59.什么是 "對外支付 "是指在選擇相關業(yè)務交易報告的類型時?

對外投資是指向本企業(yè)以外的企業(yè)支付資金。

60.年度企業(yè)所得稅申報表附錄4是企業(yè)所得稅涵蓋的虧損清單。2018年是虧損的。我不 我不知道在哪里填寫這筆金額。

打開附表4中的《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》,看第二列 "利潤或損失,并填寫2018年對應的第六行。

61. 扣繳企業(yè)所得稅報告表。;:網(wǎng)頁上沒有扣費按鈕,怎么扣?

這個表格里的信息被稅務局導入后,需要去稅務局做稅單,然后去銀行繳稅。

62.提交 扣繳企業(yè)所得稅報告表。;?

這種形式每天都可以申報。

63.季度所得稅報告和減免稅表已提交。為什么可以 在數(shù)據(jù)查詢中找不到它們嗎?

數(shù)據(jù)查詢只能查到所得稅申報表,找不到減免稅表。

"64.當增值稅完全申報時,您將被提示 "未申報出口貨物免抵退稅匯總表。 "

l如果沒有出口業(yè)務,需要聯(lián)系當?shù)貒惓隹谕硕惪迫∠隹跇I(yè)務。

有出口業(yè)務的企業(yè)。你需要申報出口退稅,然后才能申報全額增值稅。

65.關聯(lián)交易報告表已完整申報。再次登錄申報網(wǎng)打印表格。當您單擊關聯(lián)的報告時,系統(tǒng)會提示您重新選擇三個關聯(lián)的企業(yè)類型。Can 不要在報告中打印?

可以忽略三個選項,直接提交。然后就可以看到提交的報表數(shù)據(jù),最后點擊右上角的打印。但是,

66.如果申報的稅種在國稅申報,不在申報網(wǎng)申報,則需要打印報表,進入申報網(wǎng)打印:會提示未申報不能打印。

只有通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)申報的報表才能在網(wǎng)上申報系統(tǒng)中打印。如果再次由稅務機關申報,建議您咨詢稅務機關打印報表。

67.通用數(shù)據(jù)采集軟件農(nóng)產(chǎn)品版,輸入發(fā)票內(nèi)容提示:僅用于商品銷售發(fā)票抵扣?

應在:采購發(fā)票或普通發(fā)票中輸入正確的發(fā)票類型,以便保存。

68.金穗 s服務費和設備費是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在可以抵扣。他們應該在哪里?

金穗 可以扣除服務費。這個不需要認證,直接錄入增值稅申報表第23欄。

69.輔導期內(nèi)的一般納稅人已通過審核,按照稅法規(guī)定不能抵扣。表2顯示的扣款數(shù)據(jù)呢?

咨詢稅務局,是否可以填寫附表2中的進項稅轉(zhuǎn)出金額,具體填寫哪一欄合適。

70.對于一般納稅人,在附表1中,納稅人與之間有紅色提示。;的名字放在表格的左上角。;報告期內(nèi)開具的產(chǎn)權發(fā)票尚未上傳。;。是否可以忽略提示,只要報告中的發(fā)票數(shù)據(jù)正確。

如果有標題發(fā)票,而申報時表1中沒有對應的數(shù)據(jù),就會有這個提示。如果在表1中有你的標題發(fā)票的數(shù)據(jù),提示將自動消失。

個體的納稅申報怎么操作,具體報什么稅

長按保存二維碼。

國稅抄報稅的步驟

以浙江為例。第一步是在開票系統(tǒng)里抄稅,第二步是去稅務局報稅或者遠程報稅,報稅完成后卡就清了。第三步是網(wǎng)上報稅。如果沒有開票系統(tǒng)抄報稅,網(wǎng)上報稅會有提醒。部分省份可能有所不同,詳情請咨詢地稅局。

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