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好順佳集團
2023-03-03 09:53:16
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您好,會計學(xué)院李老師為您解答物業(yè)公司會計分錄匯總問答。1.我們公司是物業(yè)公司,收的水電費是普通增值稅。發(fā)票,怎么做會計分錄,需要轉(zhuǎn)出成本嗎?答:借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-水電費,不需要轉(zhuǎn)成本,只有收入費用才能轉(zhuǎn)成本。2.它屬于物業(yè)管理公司。本月開出了服務(wù)業(yè)的發(fā)票。會計分錄答案怎么寫:開票時,借:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收款項借: ;的主要業(yè)務(wù)。借:營業(yè)稅及附加貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交營業(yè)稅:應(yīng)交稅金——教育費附加;交稅費時借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款3。物業(yè)公司月末提取應(yīng)交稅費的會計分錄答案:借:營業(yè)稅及附加貸:應(yīng)交稅費-營業(yè)稅-城建稅-教育費附加4。關(guān)于物業(yè)公司的會計分錄,公司7月份支付 元(銀行代扣),其中 元可以收回。剩余與業(yè)主分攤的電費為 元,分攤部分為 = ,比應(yīng)繳電費多 元。但公司決定7月份不與業(yè)主分攤電費,公司會將其作為費用。如何做會計分錄?答案:解釋:公攤部分 = 計算誤差應(yīng)為 ,比應(yīng)交電費多 元。借:其他應(yīng)收款 ,其他應(yīng)收款 ,銀行存款 ,收回7月份交的電費。借:銀行存款 。其他應(yīng)收款: 貸款;其他應(yīng)收款: 借款;其他應(yīng)付款: (多分攤部分);8月份電費:其他應(yīng)收款:8月份電費;銀行存款:7月份電費繳納;銀行存款:8月電費:8月可收回金額-7月多攤部分。借:其他應(yīng)付款7月份部分攤銷。未定義貸款:其他應(yīng)收款8月份可收回。貸款:其他應(yīng)收款應(yīng)在8月份攤銷。5.物業(yè)公司費用的會計分錄。目前水電收入和收繳情況如何?它可以 不能反映當(dāng)月應(yīng)收和實收金額,即不能 I don’我不能反映賬本上的收費率。如何把應(yīng)收賬款記在賬上?比如當(dāng)月一共交了3萬元水費,其中2萬元應(yīng)該是業(yè)主交的,1萬元是物業(yè)管理公司用掉或者丟失的。業(yè)主支付的15000元當(dāng)月收回,5000元至今未收回。如果你登錄的話?答:付款:管理費-水費10000其他應(yīng)收款-業(yè)主 s電費20000貸:銀行存款回收貸:現(xiàn)金15000。貸款:其他應(yīng)收款-所有者 電費是15000美元。物業(yè)公司產(chǎn)生勞務(wù)收入應(yīng)如何處理會計分錄?本月物業(yè)管理公司發(fā)生勞務(wù)收入21693元。發(fā)票由地稅局開具,發(fā)生的營業(yè)稅為:營業(yè)稅 ,城市維護建設(shè)稅 ,教育費附加 ,地方教育費附加 ,共計: ,如何進行會計分錄?勞務(wù)收入和成本應(yīng)計入哪些科目?答案怎么算:1。收到勞務(wù)收入時,借:銀行存款21693元。貸款:主營業(yè)務(wù)收入21693元。提取并支付本月 s稅。借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加1, 元。貸款:應(yīng)交稅費?!獞?yīng)繳納營業(yè)稅1, 元?!獞?yīng)繳納城建稅 元?!獞?yīng)付教育附加費 元?!獞?yīng)付地方稅。教育費附加 元借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅 元應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 元應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 元貸:銀行存款 7。學(xué)生這個月在辦公室發(fā)工資,保安和清潔工上個月發(fā)工資。請問怎么做賬?我們是一家物業(yè)管理公司,所以我們 我們最好寫會計分錄。過去,會計總是計算這個月的工資。;連同保安和清潔工的工資。是這樣嗎?最好的回答是沒問題。再細分的話,只能分為正式員工工資和臨時員工工資。當(dāng)借:管理費時,它可以借:來支付應(yīng)付工資,借:來支付應(yīng)付工資。8.物業(yè)公司一般按年收取物業(yè)費。收了這些物業(yè)費后,平均每個月都會有收入和納稅。每個月收到現(xiàn)金確認收入時如何做分錄?答案1。物業(yè)管理公司收取的年度物業(yè)費收取時:借款:現(xiàn)金借款:預(yù)收賬款。然后,每月根據(jù)費用所屬月份確認收入。借:營業(yè)收入(或主營業(yè)務(wù)收入)貸:預(yù)收賬款。歡迎我的昵稱——問會計學(xué)校的所有老師。
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