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公司用電怎么做賬(預(yù)交電費和實付電費的賬務(wù)處理)

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2023-02-10 09:47:04

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內(nèi)容摘要:企業(yè)預(yù)交電費可通過預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款科目核算,當(dāng)預(yù)交電費時,會計分錄是借:預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。按照實際發(fā)生的電費,會計分錄是借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,銷售費用等科目,貸:預(yù)付...

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企業(yè)預(yù)交電費可通過預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款科目核算,當(dāng)預(yù)交電費時,會計分錄是借:預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。

按照實際發(fā)生的電費,會計分錄是借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,銷售費用等科目,貸:預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款。

實付電費的賬務(wù)處理是借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,銷售費用等科目,貸:銀行存款。

?兩家公司分?jǐn)傠娰M如何記賬?

1、電費發(fā)票戶頭為哪方,哪方單位做賬,另一方用發(fā)票復(fù)印件和雙方簽訂合同復(fù)印件入賬。

2、各自按照分?jǐn)偟谋壤?/p>

借:生產(chǎn)成本/制造費用/銷售費用(根據(jù)企業(yè)性質(zhì)入賬)

其他應(yīng)收款—電費—某某公司

貸:銀行存款/應(yīng)付賬款—電力公司

3、收到其他單位的款項時,

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)收款—電費—某某公司

1月份支付12月份電費記賬要分計提跟支付兩步走。例如甲企業(yè)是商業(yè)企業(yè),只有行政管理部門及銷售部門辦公,在12月底時物業(yè)有抄電表,這個時候會計要計提,帳務(wù)處理是,借:管理費用/銷售費用,貸:應(yīng)付帳款。

到1月支付電費時,會計帳務(wù)處理是,借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款。

貴公司賬務(wù)處理如下借:其他應(yīng)收款--A單位3000貸:銀行存款3000然后將該發(fā)票復(fù)印件復(fù)印給A公司,A公司再自制一份說明資料與復(fù)印件一起作為記賬的原始憑證。

會計核算過程中要遵循配比原則,生產(chǎn)企業(yè)電費計入的會計科目要根據(jù)用電的部門來確定。比如生產(chǎn)產(chǎn)品車間使用的電費,首先要計入輔助生產(chǎn)成本,再根據(jù)每種產(chǎn)品的定額工時分配計入各產(chǎn)品成本。而管理部門使用的電費計入管理費用,銷售部門使用的電費計入營業(yè)費用。

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