无码不卡三级视频,1级毛片av无码播放,无码露毛中文字幕,樱花WWW成人免费视频在线

地點標識

全國辦理

歡迎來到好順佳財稅一站式服務平臺!

您身邊的財稅管理專家
138-2652-8954

代賬怎么月度結(jié)賬

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2022-08-29 09:01:54

  • 點擊數(shù)

    1119

內(nèi)容摘要:結(jié)帳是會計工作中的定期結(jié)帳工作。在某一時期末(如月末、季末或年末),為了編制財務報表,需要進行結(jié)帳,包括月度結(jié)帳、季度結(jié)帳和年度結(jié)帳。和解的內(nèi)容通常包括兩個方面:首先是清理各類損益賬目,并在此基礎上...

代賬2.7元/天 · 注冊會計師代賬

好順佳設立于2010年,經(jīng)工商局、財務局、稅務局核準成立
工商財稅正規(guī)有保障。 信息保密、標準記賬憑證 >領取30天免費代賬

結(jié)帳是會計工作中的定期結(jié)帳工作。在某一時期末(如月末、季末或年末),為了編制財務報表,需要進行結(jié)帳,包括月度結(jié)帳、季度結(jié)帳和年度結(jié)帳。

和解的內(nèi)容通常包括兩個方面:

首先是清理各類損益賬目,并在此基礎上計算確定當期利潤;

二是各資產(chǎn)、負債和所有者權益賬戶的本期總額和期末余額。

的付款流程

1. 結(jié)帳前,應將該期間發(fā)生的所有經(jīng)濟業(yè)務登記入賬,并確保其正確性。對于發(fā)現(xiàn)的,應采用適當?shù)姆椒ㄟM行糾正。

2. 在綜合計入當期經(jīng)濟業(yè)務的基礎上,按照權責發(fā)生制會計制度的要求,調(diào)整相關科目,合理確定應計入當期的收入和費用。

3.將所有損益賬戶的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,并結(jié)清所有損益賬戶。

4. 本期發(fā)生的資產(chǎn)、負債和所有者權益賬戶的金額和余額,應當轉(zhuǎn)入下一期。

完成上述工作后,根據(jù)總賬和明細賬的當期金額和期末余額,分別編制試算平衡表。

解決的要點是:

(1)不需要按月結(jié)算本期間的金額,如應收賬款、應付賬款和財產(chǎn)材料分類帳,每次核算后,隨時要結(jié)清,月末最后的余額就是月末的余額。月底時,只需要在最后一筆經(jīng)濟業(yè)務記錄欄下劃一條紅線,不需要再次平衡。

(2)存貨現(xiàn)金、銀行存款日記賬和需要計算的收入、費用等分類賬按月結(jié)算,按月結(jié)帳,在經(jīng)濟業(yè)務記錄的最后一欄劃單紅線,將本月的金額和余額,在“本月合計”一欄劃單紅線,并在下一欄劃單紅線。

(3)對于需要結(jié)算本年度總金額的明細賬,每月結(jié)帳時,應從年初起在“總”行結(jié)算從本月末到累計發(fā)生額,登記在當月發(fā)生額下,在“本年”一欄內(nèi)標明,并在下一欄內(nèi)單劃紅線。在12月底,“本年累計”是全年累計發(fā)生額,年度累計發(fā)生額下劃雙紅線。

(4)總賬賬戶通常只需要在月末結(jié)清余額。年末時,為了反映全年資金流動的總體情況,核對賬目,要把所有總賬賬戶調(diào)出年度金額和年末余額,在欄內(nèi)標明“本年合計”字樣,并在合計欄下雙紅線標示。

(5)在今年年底,賬戶的平衡,平衡應結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,和標記列“結(jié)轉(zhuǎn)到下一年”;在下一財政年度,填列的第一行的平衡新帳戶的平衡,并指出這句話“去年從”列,結(jié)束這樣的平衡帳戶如實反映在帳戶的平衡,以免把有余額的賬戶和沒有余額的賬戶混淆。第四步:配合第三步,選擇賬項,將本月發(fā)生的總帳與分類賬、輔助賬進行核對;輔助分類帳與明細分類帳進行核對。如果最終檢查結(jié)果全部正確,系統(tǒng)將提示試算結(jié)果平衡,對賬工作結(jié)束。

會計做賬·申報納稅·降本增效

專業(yè)安全可靠,信息0泄漏

您的申請我們已經(jīng)收到!

專屬顧問會盡快與您聯(lián)系,請保持電話暢通!