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    2023-03-22 10:55:31

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內(nèi)容摘要:電子商務(wù)公司小規(guī)模納稅人要如何做賬報(bào)稅您好,電子商務(wù)公司要交哪些稅種:1、增值稅=商品銷售收入(不含稅)*3%...

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電子商務(wù)公司小規(guī)模納稅人要如何做賬報(bào)稅

您好,電子商務(wù)公司要交哪些稅種:1、增值稅=商品銷售收入(不含稅)*3%(小規(guī)模納稅人,月報(bào));增值稅=商品銷售收入(不含稅)*17%(增值稅一般納稅人,月報(bào));營(yíng)業(yè)稅=咨詢、服務(wù)、廣告收入*5%(月報(bào));2、應(yīng)納城建稅=應(yīng)納增值稅、營(yíng)業(yè)稅*7%(月報(bào));3、應(yīng)納教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅、營(yíng)業(yè)稅*3%(月報(bào));4、堤圍防護(hù)費(fèi):營(yíng)業(yè)收入* %(有些地方不收)(月報(bào));5、所得稅=利潤(rùn)總額*稅率為25%(季報(bào));(符合條件的小型微利企業(yè)所得稅稅率為20%,小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)稅一般稅率為5%。6、個(gè)人所得稅(月報(bào));實(shí)行代扣代繳,不管工資薪金是否超過(guò)2000元都要實(shí)行全員全額申報(bào)。應(yīng)交個(gè)人所得稅 (按個(gè)人工資薪金計(jì)算交納的個(gè)人應(yīng)交的稅額,以每月收入額減除免稅的應(yīng)個(gè)人負(fù)擔(dān)的“五險(xiǎn)一金”等項(xiàng)目,再減去允許扣除費(fèi)用2000元后的余額,為應(yīng)納稅所得額。應(yīng)交個(gè)人所得稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)。附:個(gè)人所得稅稅率表(工資、薪金所得適用)級(jí)數(shù) 每月應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)1 不超過(guò)500元的 5 02 超過(guò)500元至2000元的部分 10 253 超過(guò)2000元至5000元的部分 15 1254 超過(guò)5000元至20000元的部分 20 3755 超過(guò) 20000元至 40000元的部分 25 13756 超過(guò)40000元至60000元的部分 30 33757 超過(guò)60000元至80000元的部分 35 63758 超過(guò)80000元至100000元的部分 40 103759 超過(guò)100000元的部分 45 15375(注:本表所稱全月應(yīng)納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每月收入額減除費(fèi)用貳仟元后的余額或者減除附加減除費(fèi)用后的余額。)7、印花稅(月報(bào)各地要求不同,或發(fā)生時(shí)購(gòu)買(mǎi));在境內(nèi)書(shū)立、領(lǐng)受《印花稅暫行條例》所列舉憑證的單位和個(gè)人,都是印花稅的納稅義務(wù)人,應(yīng)當(dāng)按照條例的規(guī)定繳納印花稅。稅目稅率表稅 目 稅率或稅額購(gòu)銷合同 ‰加工承攬合同 ‰建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 ‰建筑安裝工程承包合同 ‰財(cái)產(chǎn)租賃合同 1‰貨物運(yùn)輸合同 ‰倉(cāng)儲(chǔ)保管合同 1‰借款合同 ‰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 1‰技術(shù)合同 ‰產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù) ‰。。歡迎向考試界在線知道提問(wèn)

亞馬遜跨境電商怎么做賬報(bào)稅

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請(qǐng)問(wèn)老師跨境電商應(yīng)該怎么做帳與報(bào)稅

你好 你可以看一下會(huì)計(jì)學(xué)堂的資料的 跨境電商小規(guī)模怎么做賬報(bào)稅-會(huì)計(jì)學(xué)堂 -xinwen/

怎樣繳納電商稅

你好:主要內(nèi)容如下:1、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)中的自然人能否享受月銷售額15萬(wàn)元(季度銷售額45萬(wàn))以下免征增值稅的優(yōu)惠,主要看是否做了稅務(wù)登記。自然人持續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù),辦理稅務(wù)登記或臨時(shí)稅務(wù)登記,并選擇按期納稅的,可以享受。自然人不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為,尚未辦理稅務(wù)登記或臨時(shí)稅務(wù)登記,不能享受增值稅的優(yōu)惠,只要達(dá)到起征點(diǎn)就需要全額繳納增值稅。起征點(diǎn)指的是:按期納稅的,5000至2萬(wàn)元;按次納稅的,300元至500元。2、平臺(tái)企業(yè)關(guān)于稅前扣除憑證的管理同其他企業(yè)相同,區(qū)分不同的情形來(lái)適用外部憑證和內(nèi)部憑證。使用外部憑證作為稅前扣除憑證的情形:支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人企業(yè)可使用內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證有兩種情形:(1)支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者對(duì)方為個(gè)人的每次支出不超過(guò)500元;(2)支出項(xiàng)目屬于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目。內(nèi)部憑證是指企業(yè)自制用于成本、費(fèi)用、損失和其他支出核算的會(huì)計(jì)原始憑證。內(nèi)部憑證的填制和使用應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。外部憑證是指企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和其他事項(xiàng)時(shí),從其他單位、個(gè)人取得的用于證明其支出發(fā)生的憑證,包括但不限于發(fā)票(包括紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票)、財(cái)政票據(jù)、完稅憑證、收款憑證、分割單等。3、靈活用工人員從平臺(tái)獲得的收入按照業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)判定屬于“勞務(wù)報(bào)酬”還是“經(jīng)營(yíng)所得”。靈活用工人員在平臺(tái)上從事設(shè)計(jì)、咨詢、講學(xué)、錄音、錄像、演出、表演、廣告等勞務(wù)取得的收入,屬于“勞務(wù)報(bào)酬所得”應(yīng)稅項(xiàng)目,由支付勞務(wù)報(bào)酬的單位或個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅,年度終了時(shí)并入綜合所得,按年計(jì)稅、多退少補(bǔ)。靈活用工人員注冊(cè)成立個(gè)體工商戶、或者雖未注冊(cè)但在平臺(tái)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)活動(dòng)的,其取得的收入屬于“經(jīng)營(yíng)所得”應(yīng)稅項(xiàng)目,“經(jīng)營(yíng)所得”以每一納稅年度的收入總額減除成本費(fèi)用以及損失后的余額為應(yīng)納稅所得額,適用經(jīng)營(yíng)所得稅率表,按年計(jì)稅。

淘寶企業(yè)店注冊(cè)的公司不用發(fā)票,不走對(duì)公賬戶,還需要建賬嗎

非請(qǐng)自來(lái)。既然是公司,當(dāng)然得按規(guī)定設(shè)置賬簿、申報(bào)納稅?,F(xiàn)在個(gè)體工商戶都要求建賬,更別說(shuō)公司。如題目所描述,該公司的銷售渠道應(yīng)該主要在淘寶,但其實(shí)質(zhì)還是一般的有限責(zé)任公司。按我個(gè)人理解,“工商”、“銀行”、“稅務(wù)”是創(chuàng)辦公司標(biāo)準(zhǔn)的“三件套”。首先進(jìn)行工商注冊(cè)公司,經(jīng)營(yíng)收支通過(guò)公司賬戶結(jié)算,稅務(wù)方面主要就是開(kāi)票、納稅申報(bào)??搭}目,只有工商注冊(cè)的按套路出牌,其他全不走尋常路,最要命的是不走對(duì)公賬戶,膽肥!不開(kāi)票、不走公司賬戶,不建賬,不報(bào)稅,可以說(shuō)全都是開(kāi)公司的大忌,全犯了,如果不及時(shí)糾正,被查被罰是遲早的事。祝好運(yùn)吧?,F(xiàn)在注冊(cè)公司都是多證合一的,該公司是否辦理稅種核定不得而知。據(jù)此判斷應(yīng)該都沒(méi)有辦理了。因此,很有必要安排專人跑一趟稅務(wù)局,或者至少得打個(gè)去問(wèn)問(wèn),該辦理的盡快辦理。具體報(bào)稅涉及的內(nèi)容太多,三言兩語(yǔ)說(shuō)不清楚,上述辦妥后,再來(lái)談如何報(bào)稅吧。

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