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中國香港公司記賬報(bào)稅(香港公司是否需要做賬審計(jì)和報(bào)稅)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2023-02-16 10:26:07

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內(nèi)容摘要:雖然香港公司的銀行賬戶只是作為收付,但是從銀行的角度來說,銀行賬戶已經(jīng)有業(yè)務(wù)流水了,必須核算。香港所有新公司成...

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雖然香港公司的銀行賬戶只是作為收付,但是從銀行的角度來說,銀行賬戶已經(jīng)有業(yè)務(wù)流水了,必須核算。

香港所有新公司成立18個(gè)月后都要審計(jì),這是香港政府的規(guī)定。第一次審計(jì)后,之后的每一年都必須審計(jì),否則會(huì)被列入黑名單。香港公司報(bào)稅不等于交稅。香港公司報(bào)稅有幾種不同的,包括零申報(bào)。公司需要列出整個(gè)運(yùn)營的收付情況,根據(jù)實(shí)際情況確定公司的收入。

但香港公司不管是正常經(jīng)營還是空殼公司,都要做賬,審計(jì),報(bào)稅,只是不同情況有不同的處理。

香港法律規(guī)定只有銀行可以代收代付。所以,你的香港公司收付款的賬戶無法入賬。

現(xiàn)在我們只需要看在代收代付的過程中,手續(xù)費(fèi)什么時(shí)候收。如果有,直接作為傭金收入處理。如果不是,就沒必要記到賬上。

香港公司的簿記審計(jì)建議由香港的注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行,由注冊(cè)會(huì)計(jì)師提供公司每月的銀行對(duì)賬單、合同賬單等資料,根據(jù)香港公司的成立日期確定審計(jì)的年度結(jié)束日期。會(huì)計(jì)師應(yīng)根據(jù)香港的稅法進(jìn)行簿記審計(jì),然后根據(jù)年終日期進(jìn)行年度審計(jì)。

香港-香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有十多年香港公司會(huì)計(jì)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),熟悉香港稅法,有保證的專業(yè)性和較高的服務(wù)質(zhì)量,在確認(rèn)報(bào)價(jià)后不會(huì)隨意加價(jià)。他們會(huì)在兩個(gè)月左右出具審計(jì)報(bào)告,可以用于企業(yè)融資貸款等操作,幫助公司長(zhǎng)期運(yùn)營。

亞創(chuàng),成立于2008年,是由具有豐富知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)師、和資深商務(wù)顧問組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì),一直致力于為全球客戶提供一站式、多元化的商務(wù)服務(wù)。如果您對(duì)審核納稅申報(bào)有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系我們!

1.審核需要什么資料,需要多長(zhǎng)時(shí)間?

在日常工作中,我們經(jīng)常會(huì)遇到與客戶咨詢公司會(huì)計(jì)審計(jì)相關(guān)的問題,比如我們需要哪些資料,需要多長(zhǎng)時(shí)間等等。其實(shí)香港公司審計(jì)需要的資料比較簡(jiǎn)單,主要包括公司的基本資料(如商業(yè)登記證、注冊(cè)證、公司章程等。)和公司的賬戶資料(如銀行水單、月結(jié)單等。).審計(jì)時(shí)間通常取決于賬戶的復(fù)雜程度和條目的數(shù)量。

2.銀行對(duì)賬單沒有保存怎么辦?

香港的銀行每個(gè)月都會(huì)給客戶發(fā)月結(jié)單,每個(gè)活期賬戶也會(huì)發(fā)備忘錄。但是,如果客戶沒有自覺妥善保管這些文件,或者遇到不負(fù)責(zé)任的秘書服務(wù)商,就很可能導(dǎo)致信息的丟失。如果出現(xiàn)這種情況,可以向香港銀行申請(qǐng)補(bǔ)單。如果賬單日期超過一定時(shí)間,可能需要付費(fèi)閱讀。

3.現(xiàn)在還能做零稅申報(bào)嗎?

零稅率申報(bào)是香港公司的一種特殊的納稅申報(bào)形式,只適用于沒有任何經(jīng)營活動(dòng)的香港公司。隨著crs協(xié)議的實(shí)施和“雙反”環(huán)境的形成,香港稅務(wù)局和銀行都加大了對(duì)香港公司的審計(jì)力度,其中最重要的一個(gè)方面就是對(duì)香港公司稅務(wù)合規(guī)性的審計(jì)。此時(shí),如果仍進(jìn)行違規(guī)納稅申報(bào),則有很大幾率相關(guān)賬戶會(huì)因稅務(wù)不合規(guī)被香港銀行關(guān)閉(畢竟銀行最清楚公司是否有資金進(jìn)出)。但是,非法零申報(bào)也可能會(huì)招來稅務(wù)局的稅務(wù)檢查,造成不必要的麻煩。

4.香港公司報(bào)稅要交稅嗎?

香港作為全球知名的離岸金融中心,給予了其公司很多稅收優(yōu)惠政策,所以香港公司的納稅申報(bào)并不意味著要納稅。如果公司的利潤(rùn)并非源自香港,它

飛環(huán)球香港注冊(cè)中心可以做賬,報(bào)稅,年審等。對(duì)于香港公司,注冊(cè)公司,開設(shè)銀行賬戶。如果有需要,可以去找他們。

1.會(huì)計(jì)年度:會(huì)計(jì)年度一般為12個(gè)月,第一年可延長(zhǎng)至18個(gè)月;納稅申報(bào)的時(shí)間一般為會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一個(gè)月。會(huì)計(jì)客戶如果沒有按時(shí)報(bào)稅,必須在有效期內(nèi)申請(qǐng)延期。

2.納稅申報(bào)延遲和政府罰款

任何人拖延報(bào)稅或無合理解釋而提交不正確的報(bào)稅表,稅務(wù)局會(huì)根據(jù)拖延的時(shí)間長(zhǎng)短處以罰款或提出檢控。通常最低罰款為1200港元,嚴(yán)重者可罰款5萬港元(1994年8月1日之前的犯罪行為罰款2萬元,1994年8月1日至1995年7月18日期間的犯罪行為罰款 萬元)

如果香港公司收到報(bào)稅單,不進(jìn)行零申報(bào),不提交審計(jì)報(bào)告,那么在報(bào)稅寬限期過后,就會(huì)被罰款,甚至被法院傳喚,甚至被判監(jiān)禁,這些都會(huì)影響董事在香港的信用記錄,影響他們?cè)谙愀鄣某鋈刖?。香港公司不論是否?jīng)營,在收到政府報(bào)稅表后,都應(yīng)立即作出回應(yīng)。香港的公司不能不報(bào)稅。如果他們不報(bào)稅,香港稅務(wù)局會(huì)找到你的公司,你的公司會(huì)被罰款或者被稅務(wù)系統(tǒng)列入黑名單。在香港注冊(cè)的公司一般收取利得稅、薪俸稅和物業(yè)稅。根據(jù)不同行業(yè)和不同需求,利用我們的專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn),為每一位客戶提供方案,實(shí)現(xiàn)合理的稅務(wù)安排。香港的公司費(fèi)用可以自由扣除,所有為公司運(yùn)營和盈利而產(chǎn)生的費(fèi)用都可以扣除。以下是利得稅的詳細(xì)說明,主要包括利得稅申報(bào)流程、會(huì)計(jì)審計(jì)細(xì)節(jié)等。利得稅:利得稅只對(duì)源自香港的利潤(rùn)征稅。即使款項(xiàng)匯往香港,非源自香港的利潤(rùn)亦毋須繳稅。目前,利得稅稅率為 ,是全球最低的稅率之一。沒有隱藏的“附加”稅。香港沒有資本增值稅、股息稅或利息稅;資本稅豁免和折舊條例也非??犊?。

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