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代賬公司怎么把往來做平(如何沖平往來賬款之間的掛賬)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2023-02-14 08:35:01

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內(nèi)容摘要:注銷科目之間的注銷:對(duì)長期注銷的交易款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)定期結(jié)算,定期清理。1 .其他應(yīng)收款長期清償,不同金額內(nèi)容存在以...

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注銷科目之間的注銷:對(duì)長期注銷的交易款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)定期結(jié)算,定期清理。

1 .其他應(yīng)收款長期清償,不同金額內(nèi)容存在以下風(fēng)險(xiǎn):

(一)其他單位或者個(gè)人貸款產(chǎn)生的利息,涉及繳納增值稅。

)2)自然人股東個(gè)人貸款逾期未還的,分配繳納20的個(gè)人所得稅作為股東個(gè)人股息。

(三)職工個(gè)人貸款逾期未還,用于購房或者其他貸款的,視為繳納了個(gè)人所得稅

1、建議不要輕易清算賬目,先弄清楚賬面余額與實(shí)際余額差異較大的原因。

2、如果對(duì)方記錯(cuò)了,對(duì)方發(fā)現(xiàn)后有可能調(diào)職,建議3年后再處理。

3、另外,也不能說你記賬沒有錯(cuò)誤。 平準(zhǔn)化,成為去尋找的動(dòng)力,掩蓋事實(shí)和。 4、知道原因,無法回收或無力支付時(shí),可向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后處理。

謝謝您的邀請(qǐng)!

過去的錢有時(shí)會(huì)混亂,有時(shí)會(huì)做錯(cuò)事情,所以過去的錢的管理也非常重要。 關(guān)于這個(gè)問題,我們談?wù)劙桑?/p>

公司賬面上過去的收款與實(shí)際不符,你怎么做日記賬平賬?

1、首先,根據(jù)提交人陳述的事項(xiàng)和問題回答。

根據(jù)您說明的狀況,這根本不是過去賬不符的狀況。 這是會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤的。 出納員收到員工的還款時(shí),出納員制作收款原始憑證,在帳上記帳,直接核銷員工的過去賬就可以了。 既然出納人員被減少了,那么工作人員和出納人員確實(shí)有過去的收款。 制作會(huì)計(jì)調(diào)整說明書,經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核后作為原始附件,即可制作會(huì)計(jì)調(diào)整分錄。 會(huì)計(jì)上直接溝通出納人員和員工進(jìn)行對(duì)沖。

2、平時(shí)對(duì)客戶、供應(yīng)商過去的錢是怎么管理的?

客戶或供應(yīng)商的過去收款不匹配。 有兩種情況,一種是客戶或供應(yīng)商錯(cuò)誤,另一種是公司內(nèi)部錯(cuò)誤。 定期進(jìn)行結(jié)算,根據(jù)結(jié)算結(jié)果與業(yè)務(wù)發(fā)票進(jìn)行核對(duì)的話,基本上客戶、供應(yīng)商的交易是沒錯(cuò)的。

如何處理:只能通過業(yè)務(wù)記錄和客戶進(jìn)行逐筆核對(duì),除此之外沒有其他方便的方法。 所以,平時(shí)有定期結(jié)算的習(xí)慣,有良好的過去金管理制度。

3、過去收款不一致時(shí),如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

編制年末往來賬調(diào)查報(bào)告,詳細(xì)記載差異情況及最終調(diào)查結(jié)果,能解決的繼續(xù)分配各單位進(jìn)行調(diào)查,不能確實(shí)調(diào)查的,編制往來核銷報(bào)告,經(jīng)批準(zhǔn)后直接賬面核銷,核銷后考慮所得稅調(diào)整事項(xiàng)

有計(jì)算過去賬的義務(wù)。

代理記賬是指將本公司的會(huì)計(jì)、記賬、納稅申報(bào)等一系列會(huì)計(jì)工作全部委托專業(yè)記賬公司完成,本公司只設(shè)立出納人員。 根據(jù)委托人提供的原始憑證和其他資料,當(dāng)然也有過去記入賬簿的,按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 包括原始憑證審核、記賬、會(huì)計(jì)賬簿登記、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告制作等。

公司記賬為復(fù)式記賬法,遵循資產(chǎn)=負(fù)債所有權(quán)原則,賬實(shí)相符,賬實(shí)相符,賬戶間平。

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