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2023-04-06 09:11:07
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1、原因是:進(jìn)項是記入到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”里面,銷項是零,根據(jù)一般納稅人應(yīng)交稅額計算的規(guī)則:當(dāng)月應(yīng)交稅額=本月銷項稅額-本月進(jìn)項稅額-期初留抵,如果是正數(shù),就是本月應(yīng)交的增值稅,需要會計處理,分錄是“借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。如果是負(fù)數(shù),說明是有留抵,本月不用交稅,無需會計處理。2、進(jìn)項,銷項,還有增值稅都是對一般納稅人而言的,而這三者的關(guān)系用個等式來表示:即一般納稅人當(dāng)期應(yīng)該交增值稅=當(dāng)期的銷項-當(dāng)期的進(jìn)項。3、所謂進(jìn)項稅和銷項稅是指增值稅的進(jìn)項和銷項稅。進(jìn)項稅就是購進(jìn)貨物時所發(fā)生的稅金,可以和銷項稅抵,如進(jìn)項稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款。銷項稅是指銷售貨物或有應(yīng)稅項的稅金時應(yīng)交的稅金,即銷項稅金。
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