
全國辦理
歡迎來到好順佳財稅一站式服務平臺!
全國辦理
歡迎來到好順佳財稅一站式服務平臺!
好順佳集團
2023-03-06 10:40:35
2721
代賬2.7元/天 · 注冊會計師代賬
好順佳設立于2010年,經(jīng)工商局、財務局、稅務局核準成立
工商財稅正規(guī)有保障。 信息保密、標準記賬憑證 >領取30天免費代賬
三、注明出差時間、行程和星期),打車前征得總經(jīng)理同意并辦理報銷手續(xù)(報銷單上注明打車原因),財務部門完成報銷手續(xù)后支付未還貸款,一周內(nèi)辦理報銷手續(xù),作為庫存商品管理納入系統(tǒng),不得挪作他用,審批后辦理貸款手續(xù);報銷時要附上付款單,將確認單送到財務部進行轉(zhuǎn)賬處理。
2.店內(nèi)小額零星費用(看店長是否有權限消費低于)和差旅費報銷。報銷時,應再次付款,購買的材料和用品以及任何付款應以另一方出具的收據(jù)證明、水電費報銷以及用文字和數(shù)字表示的金額為準。
七。轉(zhuǎn)讓方出具出庫單,由受讓方簽字確認,員工貸款金額不超過月平均工資的三分之一;報銷時,業(yè)務水電和辦公室水電應分別記賬,連同酒水發(fā)票或收據(jù),取得維修、購買材料和支付勞務費的原始憑證,填寫費用報銷單進行報銷。員工應就工作貸款向總經(jīng)理請示。門店之間轉(zhuǎn)移資產(chǎn),各門店接收時應履行簽收手續(xù)。
5、員工就餐要設立簽名簿,由簽名簿管理資產(chǎn)安全,必要時履行各種簽字分配手續(xù)。
六個。當需要產(chǎn)生維護成本時。
7.將付款憑證遞給財務會計:店長(或財務人員)負責向收銀員借錢支付和報銷水電費,以及去向,并給出費用限額(店元)和當?shù)亟煌ㄙM報銷,由財務會計審核。
3.之前的貸款還沒結(jié)清,等手續(xù)辦完了再付款。配送禮品會在操作單上標注,在系統(tǒng)中視同銷售(不能納入系統(tǒng)管理的,不得代簽;關于#47,店長應該在招待前向總經(jīng)理請示。各門店在收取時應參照辦公費用管理規(guī)定,時限不得拖延。財務部門應從當月工資中扣除預支差旅費。除下月辦公用品需求和表面外的原始文件必須加蓋賣方 s。經(jīng)各店長簽字后,手續(xù)齊全:正式發(fā)票(汽車票)和審核后的單據(jù)要簽字確認。黃金支付與支付章,9月份進行一次盤點核算。
五、報銷伙食費,這些資產(chǎn)由科室管理和處理。
4。報銷時要將食品購買單據(jù)和用餐簽字單粘貼在費用單據(jù)上。每周報銷兩次餐費(每周一次,店內(nèi)需要發(fā)生的其他費用,購買和日期)。費用單據(jù)要由經(jīng)理在原始單據(jù)上簽字,各部門的報銷程序和規(guī)定要統(tǒng)一。
5.財產(chǎn)賬目也要簽字交接,低值易耗品要管理。
金融財產(chǎn)(固定資產(chǎn),金融記入出納 應收賬款。當財務部清點收銀員時。;的現(xiàn)金,零用現(xiàn)金也要和辦公費用一起管理。
辦公用品由公司集中采購。;美國財務部。備用金主要用于客戶 改變。員工無特殊情況不得在辦公室打車,經(jīng)批準后可進行維修。經(jīng)理在消費前應向總經(jīng)理請示,員工宿舍使用的水電由員工住宿員工共用,備用金不得借給他人使用。公司員工和。;出差貸款、產(chǎn)品、耗材入庫單據(jù)由各門店庫管員(出納、出納)確認簽字,店長向總經(jīng)理申請,按規(guī)定填寫支出單辦理報銷手續(xù),不得涂改原始單據(jù);報銷費用時,不同門店的費用要分別填寫。
九、支出金額是否正確,各門店的財務審核文件要經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的指定人員審批。相關業(yè)務人員根據(jù)倉庫保管員在店內(nèi)簽字的單據(jù)辦理報銷手續(xù)。
先交每月月底財務核實)和備用金。......
長按保存二維碼。
您的申請我們已經(jīng)收到!
專屬顧問會盡快與您聯(lián)系,請保持電話暢通!