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天河區(qū)中小企業(yè)記賬報(bào)稅(公司做賬報(bào)稅流程)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2023-02-21 09:28:37

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內(nèi)容摘要:公司的會(huì)計(jì)和納稅申報(bào)流程如下:1。每月1日至10日前,通過網(wǎng)絡(luò)傳輸或快遞收取客戶原始憑證。2.填制會(huì)計(jì)憑證,登...

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公司的會(huì)計(jì)和納稅申報(bào)流程如下:1。每月1日至10日前,通過網(wǎng)絡(luò)傳輸或快遞收取客戶原始憑證。

2.填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和審計(jì),打印裝訂。

3.月末結(jié)賬,按會(huì)計(jì)制度要求編制月度會(huì)計(jì)報(bào)表,主要包括“資產(chǎn)負(fù)債表”和“損益表”。

4、根據(jù)公司的相關(guān)信息核算稅款和稅款,填寫納稅申報(bào)表,網(wǎng)上電子申報(bào),提交納稅申報(bào)表。

5.為企業(yè)申請(qǐng)?jiān)鲋刀愐话慵{稅人。

6.辦理企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證的年審。

企業(yè)記賬需要哪些資料?1.企業(yè)開具的銷售發(fā)票

如果貴公司本月已開具銷售發(fā)票,應(yīng)提供給記賬公司進(jìn)行核算和報(bào)稅。在提供發(fā)票的時(shí)候,要和貴公司的開票系統(tǒng)核對(duì)開票信息,和開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對(duì)自己的原始憑證,看是否有遺漏。

2.企業(yè)還應(yīng)提供購(gòu)貨發(fā)票。

一個(gè)銷售或生產(chǎn)企業(yè),不管你賣什么產(chǎn)品,只有你從別人那里購(gòu)買或生產(chǎn),才能賣出去。

3.企業(yè)應(yīng)每月提供公司的銀行流水。

銀行流水是每月月初至月末的銀行對(duì)賬單,以及每筆業(yè)務(wù)在銀行對(duì)賬單上的收款情況。

4.企業(yè)還應(yīng)提供一些與日常發(fā)生相關(guān)的費(fèi)用單據(jù)。

那些,比如工資表、辦公室租金發(fā)票、物業(yè)管理費(fèi)、辦公費(fèi)、費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等。(收據(jù)無法說明)。

小公司一般是小規(guī)模納稅人,按月申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅,按季度申報(bào)增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表。

1.每月初登錄電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)。登錄電子稅務(wù)局后,里面有增值稅申報(bào)選項(xiàng)。

《書明號(hào)123》第二十二條規(guī)定,領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后十五日內(nèi)設(shè)置帳簿,企業(yè)必須有專業(yè)會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始票據(jù)憑證為企業(yè)做賬。1.公司成立后,需要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和納稅申報(bào)。每月15日前進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和納稅申報(bào)時(shí),第一次納稅申報(bào)時(shí)間請(qǐng)參考稅務(wù)局發(fā)布的《稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》。

如果不按時(shí)報(bào)稅,影響會(huì)非常嚴(yán)重。

2.當(dāng)你拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,你必須每月向稅務(wù)局報(bào)告企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。不管賺錢還是做生意,每個(gè)月都要根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況做賬,然后根據(jù)賬本向稅務(wù)局申報(bào)納稅。商業(yè)會(huì)計(jì)流程1。根據(jù)原始憑證準(zhǔn)備會(huì)計(jì)憑證。根據(jù)會(huì)計(jì)憑證編制會(huì)計(jì)匯總表。根據(jù)會(huì)計(jì)憑證和賬戶匯總表4登記會(huì)計(jì)賬簿(包括總分類賬和明細(xì)分類賬)。根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿(主要是總賬)編制會(huì)計(jì)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表)5。根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)備納稅申報(bào)。年末結(jié)轉(zhuǎn)損益(或逐月結(jié)轉(zhuǎn)損益)。7.編制年度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表)8。根據(jù)年度會(huì)計(jì)報(bào)表編制年度所得稅報(bào)表和其他稅項(xiàng)匯算清繳自查表,拓展會(huì)計(jì)流程;

2.在賬簿“啟用表”上,寫明單位名稱、賬簿名稱、賬簿數(shù)量、頁數(shù)、啟用日期、報(bào)銷人員和會(huì)計(jì)主管人員姓名,并加蓋單位公章。

報(bào)銷人員或會(huì)計(jì)主管本年度調(diào)動(dòng)工作時(shí),應(yīng)注明交接日期和接替人員。

3.在總賬頁面按照科目表的順序和名稱建立總賬賬戶;根據(jù)總賬賬戶明細(xì)核算的要求,在每個(gè)明細(xì)賬戶上設(shè)置二級(jí)和三級(jí)明細(xì)賬戶。

在原單位開始建立各級(jí)賬戶的同時(shí)

2.納稅時(shí):借應(yīng)交稅金:應(yīng)交增值稅3貸款銀行存款3

小規(guī)模納稅人如何享受免增值稅記賬?

1.獲得收入時(shí):

借:銀行存款/應(yīng)收賬款

貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅收減免

2.月末結(jié)轉(zhuǎn)并免稅的增值稅:

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-稅收減免

貸款:營(yíng)業(yè)外收入

一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅和賬務(wù)如何處理?

月底還是月底,城建稅和教育費(fèi)附加就不提了。

小規(guī)模納稅人期間收到的增值稅專用發(fā)票如何核算?

根據(jù)稅法規(guī)定,增值稅一般納稅人不能向小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票。

但小規(guī)模納稅人已取得增值稅專用發(fā)票的,可以作為普通發(fā)票入賬。抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)一起可以參考,不能抵扣。這是為了防止其他增值稅一般納稅人在發(fā)現(xiàn)或被發(fā)現(xiàn)虛開發(fā)票時(shí),到您的辦公室進(jìn)行調(diào)查。

小規(guī)模納稅人內(nèi)部賬戶和增值稅繳納如何進(jìn)行分錄?

對(duì)于小規(guī)模納稅人的內(nèi)部賬戶,建議增值稅的繳納按費(fèi)用計(jì)入相關(guān)科目;

1.在實(shí)際工作中,為了減輕稅負(fù),經(jīng)常發(fā)生物資購(gòu)銷不納稅,最后對(duì)外核算應(yīng)交增值稅與內(nèi)部核算不一致的情況。再加上公司管理層或者不懂增值稅處理業(yè)務(wù)的老板看不懂財(cái)務(wù)報(bào)表,以至于會(huì)計(jì)不得不用簡(jiǎn)單的收支計(jì)算方法給老板做所謂的“內(nèi)部賬”;

2.所以建議在做內(nèi)部核算時(shí),無論含稅與否,所有的進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入采購(gòu)成本,所有的輸出項(xiàng)都計(jì)入收入,不存在應(yīng)交增值稅核算。

3.月底的時(shí)候,把對(duì)外賬戶應(yīng)付的增值稅、營(yíng)業(yè)稅、附加費(fèi)用計(jì)入成本費(fèi)用就可以了。

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