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小公司如何報(bào)稅做賬(自家小公司如何記賬報(bào)稅)

  • 作者

    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2023-02-20 10:56:30

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內(nèi)容摘要:第一,小規(guī)模公司成立后首次做的賬目內(nèi)容1.公司/企業(yè)增值稅的計(jì)稅;2.地方稅的計(jì)提是基于稅法的相關(guān)要求:在計(jì)算...

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第一,小規(guī)模公司成立后首次做的賬目內(nèi)容

1.公司/企業(yè)增值稅的計(jì)稅;

2.地方稅的計(jì)提是基于稅法的相關(guān)要求:

在計(jì)算繳納企業(yè)增值稅的同時(shí),還要計(jì)算繳納一部分地方稅,主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。

3.其他稅的計(jì)算和繳納在正常月份,只需要考慮企業(yè)/公司增值稅和預(yù)提地稅等稅,但所得稅等稅要在個(gè)別月份的月末計(jì)算繳納,如季度、年末等;按季度或半年按當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求繳納印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等稅費(fèi)。

第二,小規(guī)模的公司在設(shè)置賬戶時(shí)需要以下幾本書

1.適應(yīng)企業(yè)/公司

企業(yè)/公司的規(guī)模與業(yè)務(wù)量成正比。對于規(guī)模較大的企業(yè)來說,業(yè)務(wù)量比較大,分工比較復(fù)雜,會計(jì)賬簿所需的賬簿數(shù)量也比較多。

2.避免重復(fù)設(shè)置賬戶和記賬。

通常為公司管理提供相應(yīng)的會計(jì)信息依據(jù)。因此,建賬時(shí)應(yīng)以滿足管理需要為基礎(chǔ),避免重復(fù)建賬、記賬。

3、根據(jù)公司的會計(jì)程序:

業(yè)務(wù)量不同,企業(yè)采用的會計(jì)程序也不同。

三。小規(guī)模公司的月度會計(jì)流程

一般來說,根據(jù)原始憑證制作記賬憑證,然后根據(jù)記賬憑證記錄明細(xì)賬,再進(jìn)行匯總,根據(jù)匯總表記錄總賬,最后根據(jù)總賬編制報(bào)表。

新公司注冊成立后,必須在次月開始報(bào)稅。企業(yè)不管經(jīng)營與否,都要建帳報(bào)稅。

謝請!

小規(guī)模企業(yè)不找稅務(wù)師怎么申報(bào)?

1.如果企業(yè)業(yè)務(wù)量小,開具發(fā)票金額小,業(yè)務(wù)比較單一,就不需要聘請會計(jì)代理,直接申報(bào)即可。

二、如何申報(bào)?登錄省電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)。如果我發(fā)現(xiàn)我要交稅,按照提示操作,然后申報(bào),填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。未申報(bào)的稅將顯示在上面。首先,申報(bào)增值稅。銷售收入填入報(bào)表后,其他欄目會自動填入。如果季度銷售額不超過30萬,則顯示不需要繳納增值稅。增值稅申報(bào)后,可以依次進(jìn)行城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅的申報(bào)。

三。個(gè)人所得稅按月申報(bào),每月15日前可以申報(bào)。其他稅收按季度申報(bào),也在每季度末的15天內(nèi)申報(bào)。如遇節(jié)假日,則順延。

4.在登錄電子稅務(wù)局之前,需要到大廳進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證、手機(jī)認(rèn)證等。登錄前需要驗(yàn)證手機(jī)驗(yàn)證碼。

5.如果業(yè)務(wù)量大,銷售收入大,可以聘請兼職會計(jì)來處理。一般來說,這里的兼職會計(jì)月薪在1000到2000元左右。如果是全職,那么月薪一般在3000元以上。

不及物動詞總的來說,我認(rèn)為小規(guī)模納稅人沒有必要聘請會計(jì)。作為小規(guī)模納稅人,申報(bào)也很簡單。只要你先研究一下,自己操作一下,那么你就可以很快申報(bào)了。工作時(shí)間方面,每季度兩個(gè)小時(shí)就能解決問題。一年累計(jì)工作量不會超過1到2天。

當(dāng)然,如果你想做會計(jì),設(shè)置賬本,那應(yīng)該是另一回事。如果你像個(gè)體工商戶,可以按照上面的方法。

以上是我的回答。希望他們能幫到你。謝謝大家!

你可以在網(wǎng)上自己報(bào)稅,如果你知道的話,因?yàn)槿绻悴恢溃€是會有很多問題。如果可以,最好有會計(jì)。如果不行,可以找會計(jì)公司。一個(gè)月花不了多少錢。

我們的簿記和納稅申報(bào)服務(wù)(小規(guī)模)

1.每月申報(bào)個(gè)人所得稅

2.四分之一

7.提醒打印企業(yè)的基本銀行對賬單和收據(jù)。

8.指導(dǎo)企業(yè)按照稅務(wù)局要求進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證。

9.日常簿記和報(bào)稅電話接聽

10.協(xié)助在線開具發(fā)票。

11.指導(dǎo)開票方式,協(xié)助網(wǎng)上發(fā)票領(lǐng)購,安裝遠(yuǎn)程開票軟件,咨詢相關(guān)問題及開票注意事項(xiàng)。

12.指導(dǎo)作廢發(fā)票和開具負(fù)面發(fā)票的流程。

13.網(wǎng)上更改國稅基本信息。

14.申請超限購票。

15.計(jì)算應(yīng)納稅額。

16.及時(shí)告知最新政策[/cp]

小規(guī)模納稅人如何核算增值稅?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅不能小規(guī)模抵扣,所以增值稅只能設(shè)置一個(gè)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”;收到的增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)稅額計(jì)入存貨成本;

1.在產(chǎn)生收入時(shí),以100元不含稅的收入為例:

借入現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款103

主營業(yè)務(wù)貸款收入100元

貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅3

2.納稅時(shí):借應(yīng)交稅金:應(yīng)交增值稅3貸款銀行存款3

小規(guī)模納稅人如何享受免增值稅記賬?

1.獲得收入時(shí):

借:銀行存款/應(yīng)收賬款

貸款:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅收減免

2.月末結(jié)轉(zhuǎn)并免稅的增值稅:

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-稅收減免

貸款:營業(yè)外收入

一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅和賬務(wù)如何處理?

月底還是月底,城建稅和教育費(fèi)附加就不提了。

小規(guī)模納稅人期間收到的增值稅專用發(fā)票如何核算?

根據(jù)稅法規(guī)定,增值稅一般納稅人不能向小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票。

但小規(guī)模納稅人已取得增值稅專用發(fā)票的,可以作為普通發(fā)票入賬。抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)一起可以參考,不能抵扣。這是為了防止其他增值稅一般納稅人在發(fā)現(xiàn)或被發(fā)現(xiàn)虛開發(fā)票時(shí),到您的辦公室進(jìn)行調(diào)查。

小規(guī)模納稅人內(nèi)部賬戶和增值稅繳納如何進(jìn)行分錄?

對于小規(guī)模納稅人的內(nèi)部賬戶,建議增值稅的繳納按費(fèi)用計(jì)入相關(guān)科目;

1.在實(shí)際工作中,為了減輕稅負(fù),經(jīng)常發(fā)生物資購銷不納稅,最后對外核算應(yīng)交增值稅與內(nèi)部核算不一致的情況。再加上公司管理層或者不懂增值稅加工業(yè)務(wù)的老板看不懂財(cái)務(wù)報(bào)表,以至于會計(jì)不得不用簡單的收支計(jì)算方法給老板做所謂的“內(nèi)部賬”;

2.所以建議在做內(nèi)部核算時(shí),無論含稅與否,所有的進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入采購成本,所有的輸出項(xiàng)都計(jì)入收入,不設(shè)應(yīng)交增值稅科目。

3.月底的時(shí)候,把對外賬戶的增值稅、營業(yè)稅、應(yīng)付附加費(fèi)用計(jì)入成本費(fèi)用就可以了。

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